各部门、各单位:
为顺利完成学校年度财务决算,保证财务数据真实、完整、合规,根据教育主管部门的相关要求,做好2025年度财务年终决算工作,结合学校实际,现将有关事项通知如下:
一、财务决算时间安排
1.决算年终报销阶段(2025年12月1日﹣2025年12月25日)
本阶段,各单位要全面梳理应在本年度完成的任务事项,及时到财务处完成报销工作,无特殊情况跨年度票据一律不予报销,因公借款及时还清。
2.财务账务处理阶段(2025年12月26日﹣2025年12月31日)
本阶段,停止日常报销事项(学生缴费及特殊情况除外),财务处集中做好年终账务清理、核对和结转,做好编制年度决算基础数据的准备工作。
3.年度决算编制阶段(2026年1月1日-2026年3月31日)
财务处编制决算草案,完成年度决算报表编制、财务说明书和决算分析报告的撰写工作。决算草案经财务总监审核后报校长办公会审议。决算草案经学校理事会批准后,按相关部门规定时限上报。
二、财务决算工作目标
全面梳理学校2025年度各项收入、支出及资产、负债情况,准确编制年度财务决算报表,客观反映学校财务运行状况和预算执行效果,为学校后续发展规划制定、预算编制提供可靠财务数据支撑。
三、各单位主要职责
1.各单位需于2025年12月25日前完成年度所有费用的票据整理、核对及报销工作,确保票据真实、合法、完整,支出符合学校财务管理制度及预算要求。
2.各单位对本部门涉及的往来款项(如借款、欠款等)进行全面清理,及时办理结算或核销手续。
3.各单位依据学校资产管理处的要求,对负责管理的固定资产、无形资产进行清查盘点,确保账实相符,并将清查结果反馈至资产管理处。
4.各单位配合财务处做好决算数据的核对、补充及说明工作,及时提供决算所需的相关资料。
四、工作要求
1.高度重视,加强领导。各单位要充分认识财务年终决算工作的重要性,明确责任分工,确保各项工作按时、保质完成。
2.严格规范,确保准确。各单位需严格遵守学校财务管理制度及上级相关规定,如实提供资料;财务处要严把数据质量关,加强账务审核,确保决算数据准确无误。
3.密切配合,高效推进。各单位要加强与财务处的沟通协作,及时解决决算工作中出现的问题,形成工作合力,保障决算工作顺利推进。
特此通知。
财务处
2025年12月1日